Стандартная версия бухгалтерии 3.0 не позволяет клиенту реализовать его операции в части ЭКСПОРТА. Кратко суть в том, что необходимо исключить из журнала счетов фактур определенные записи по котор...
Подробнее>>
если вопрос связан просто с отражением экспорта, то полагаю Вам нужно просто оформить отгрузку с нулевым НДС в текущем периоде. Если же Вы по этому экспортному НДС собираетесь в будущем распределять входящий НДС и ждете подтверждающих документов с таможни, то это другая история: используйте в следующем периоде документы "Распределение НДС" и "Подтверждение нулевой ставки".
Для участия в обсуждении Вам необходимо авторизоваться либо зарегистрироваться