1. В документ “Счет покупателю добавит статусы (там где статусы оплаты):
подтвержден (без оплаты)
подтвержден (оплачен)
комплектуется
готов к отгрузке-доставке
Доставлен-отгружен (частично)
Доставлен-отгружен (полностью) - зеленый
2. Добавить столбец “Дата поступления на склад” в ТЧ после номера строки.
3. Подкрашивать строку в зеленый цвет, если она добавлена через “подбор” в зеленый цвет. Если просто добавляется (без подбора), то красить в красный свет. И ставить галку “пришло на склад” (п.5)
4. Если для красной строки указываем дату поступления на склад, то она становится желтой.
5. Добавить колонку (галку) “Пришло на склад”. Если галка стоит, то строку красить в зеленый.
6. В документ “Счет покупателю” в ТЧ добавить колонку “Поставщик” и сделать ПФ “Лист поступлений” 1 в 1 как печатная форма расходной накладной, только вместо номера ставить номер счета, а вместо колонки с ГТД добавить колонку “Поставщик” и “Дата поступления на склад” (п.2)
7. В документ “Счет покупателю” перед колонкой номенклатура добавить колонку “артикул”. И в документ над ТЧ добавить галку “отображать артикул” (при установке появляется соответствующая колонка, при снятии соответственно скрывается колонка)
8. В документе “Счет покупателю” переименовать подпись к реквизиту “Оплата до” в “Дата отгрузки (доставки)”
9. В документе “Счет покупателю” поле “Комментарий” переименовать в “Адрес доставки”.
10. Данные из пунктов 8 и 9 отображать в пф счета на оплату (просто в строку вывести текстом)
если не заполнено, то и в ПФ счета не выводить эту строку
11. В списке счетов покупателю в колонке дата отображать только дату, без времени. Убрать колонку “Валюта”. Вместо колонки “Комментарий” поставить колонку “Ответственный”.
12. При создании контрагента нужно запомнить под каким пользователем он был создан. И далее при выборе контрагента в документе “Счет покупателю” нужно выводить предупреждение “Клиент закреплен за другим менеджером!”.