-
- #1
- 12.11.2011 11:06
-
Отредактировано: 24.03.2012 15:45:15
0
старт
-
0
Здравствуйте, Ольга.
В настройках учета (см. рис) есть флаг Вести учет по компании. При этом флаге, какую бы фирму ни использовали в первичных документах, движения будут записываться на предопределенный элемент, в демке это - Ветерок.
Как пишет флагман:
"если в прикладном решении планируется вести учет сразу по нескольким организациям, должен быть установлен флажок Вести учет в информационной базе по нескольким организациям (двум и более);
если в прикладном решении планируется вести учет по компании (объединению нескольких организаций, одна из которых будет выполнять функции собственно компании), то необходимо установить флажок Вести учет по компании и указать в поле выбора Организация-компания эту организацию;"
Причем (и это не написано, но следует выполнять) указывать надо именно предопределенную организацию, потому что именно она "зашита" в коде конфигурации (см. другой рисунок)
-
0
другой рисунок
-
0
Таким образом, вам в самом деле надо переименовать предопределенную организацию и перезаполнить ее реквизиты, если вы все операции, независимо от указанных в первичке, хотите учитывать консолидированно именно по ней.
В настройках конкретного пользователя можно указать любую организацию в качестве основной для него. Если не указать - по умолчанию будет подставляться предопределенная.
Указывать в качестве головной организации холдинга именно предопределенный элемент необязательно. Константа "Компания" тоже используется в коде. (см. рис.)
Корреляция между предопределенным элементом и значением константы неочевидна и нигде в документации в явном виде не описана.
Я попробую таки разобраться, о результатах доложу в следующий раз.
-
0
Извините, торопился. При учете по компании движения будут писаться на ту фирму, которую вы укажете в настройках.
Предопределенная же в большей степени нужна как значение по умолчанию.
-
0
Оленька, а я было поверил :)
-
0
Коллеги, на самом деле УНФ имеет +:
нах бух-учет (логично, что придётся настраивать);
-:
независимость учета УНФ есть альтернатива галкам в Бух, КА, УПП
-
0
Посоветуйте (дайте рекомендации), как настраивать УНФ, чтобы была возможность выгружать в бухгалтерскую базу? Только начинаем вести учет в этой программе.
Хотелось бы сразу отделять официальные и неофициальные документы.
-
0
Обмен с БП в унф встроен (см.рис.)
Не всех устраивает встроенный механизм, тогда берем в руки напильник.
Для мух и котлет заводим в УНФ две организации - по одной будем выгружать в БП, по другой - не будем
-
0
рис
-
0
МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ РАЗЛИЧИЯ В ОТРАЖЕНИИ ДАННЫХ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ И РЕГЛАМЕНТИРОВАННОМ УЧЕТЕ,описана по ссылке:
http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=34543
Хотя в статье речь идет об УТ 11, но возможно эту же методику можно применять и для УНФ. Из статьи ясно для чего используется предопределенная управленческая организация.
-
0
Беглый взгляд на статью:
Сложилось впечатление, что предопределенный элемент в УТ используется для элиминации "двухцветных" оборотов.
Ничего подобного нет в алгоритмах УНФ, просто посмотрите на вхождения ссылок в коде, приведенные на рисунках выше.
-
- #13
- 08.12.2011 10:47
-
Отредактировано: 07.01.2013 23:46:50
0
Каким наиболее подходящим документом в УНФ отразить сдачу в аренду имущества? Чтобы можно было отследить, что до сих пор находятся у заказчика и возврат просрочен, а что уже возращено?
-
0
интересный вопрос.
что-то говорит мне: "см. наряд-заказ", ибо... а вот что - ибо - надо подумать.
-
0
Ну, примерно так.
Саму услугу проката регистрируете как обычно.
А вот как отразить факт передачи-возврата предмета проката - ничего умнее, чем наплодить субсчетов к 03.01 - предметы проката на складе и соответственно к 03.02 - предметы проката в аренде, в голову не приходит. субсчета - соответственно каждой единице проката, ибо план счетов унф аналитики типа справочников не имеет.
Ну, и, разумеется, как настоящий 1снег, могу предложить вам услугу по настройке - добавить в конфигурацию, который бы делал, что надо.
Тут еще вопрос, будет ли унфка без специального пинка считать амортизацию по 03 (если стоимость предмета более 10 000)
-
0
Немного подумав:
план счетов не трогаем, совсем.
приобретаем имущество для проката и принимаем его к учету так же, как любое другое имущество, соответственно, вопрос амортизации и все такое решается типовыми средствами.
А вот учет передачи в прокат придется по-любому дорабатывать.
Я склоняюсь к доработке акта выполненных работ: добавить туда табличную часть с имуществом и по факту наличия в ней строчек перенаправить обработчик проведения.
кроме того придется как-то отражать невозврат из проката и т.д. и т.п.
На закуску - дорабатывать правила обмена с БП
-
0
Или:
поскольку уже не 10 000, а 40 000, то для мелкого проката амортизация не актуальна.
Тогда предметы проката учитываем не как имущество (на 03/02), а как номенклатуру. Тогда возможностей для маневра гораздо больше. И действительно можно попробовать задействовать наряд-заказ.
-
0
1) Можно ли в УНФ изменить номер создаваемого документа? Не удалось найти, как это сделать.
-
0
выдает предупреждение при загрузке из банк клиента
да там есть одинаковые счета но у разных контрагентов! (налоговые)
у данной налоговой счет то один!
это недоделка УНФ или так и должно быть?
-
0
извините, давно не заглядывал. сейчас разберемся
-
0
Ольга, попробовал воспроизвести Вашу проблему - не получилось, номер редактируется буквально на раз-два-три:
1. идем в поле номера, начинаем редактировать
2. УНФка задает вопрос (рис.2), мы ей: Конечно, да!
3. Редактируем номер, всё ok.
-
0
рис.2
-
0
рис. 3
-
0
(2)piffoff
интересно, не приходилось еще в УНФ работать с модулем клиента банка.
не знаю даже, меняется ли там алгоритм от того, с чьим именно клиентом работаем.
сейчас посмотрю.
-
+1
В общем, одно из двух. Или в загружаемой выписке не указан ИНН налоговой, или у вас в базе у разных налоговых указан одинаковый не только банковский счет, но и одинаковый ИНН.
-
+1
вот как это выглядит "внутри"
-
+1
вполне возможно, что ИНН налоговым не писан :)
в таком случае не вполне корректно сформулирована ваша претензия: "контрагентов! (налоговые)"
налоговая - это не совсем контрагент.
я бы сказал - совсем не контрагент
это как "сотрудник" - не контрагент (хотя иногда приходится вести расчеты с сотрудниками именно как с контрагентами), только наоборот :)
-
0
и правда у некоторых налоговых одинаковые ИНН в добавок к одинаковым счетам.
-
+1
Уважаемые коллеги, если мои ответы на ваши вопросы помогли вам, пожалуйста, сообщите об этом. Продвижение темы (и сайта) поможет и вам, и нам, и мне ):
-
0
Уважаемые коллеги, если мои ответы на ваши вопросы помогли вам, пожалуйста, сообщите об этом. Продвижение темы (и сайта) поможет и вам, и нам, и мне ):